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金融監督管理委員會金管證審字第10300391326號函:檢送有關「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」定之內部稽核人員名 冊、年度稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度內部 控制制度缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制 制度聲明書、會計師專案審查內部控制制度審查報告等相 關格式及內部稽核人員適任條件與訓練時數各1份,請 查 照並轉知所屬會員辦理。

  • 發佈日期 / 2014-10-08
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  1. 餐飲提供

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