金融監督管理委員會103年10月1日金管證審字第10300391327號函:檢送有關「證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則」之內部稽核人員名冊、年度 稽核計畫(或實際執行情形)申報表、年度內部控制制度 缺失及異常事項缺失改善情形申報表、內部控制制度聲明 書、會計師專案審查內部控制制度審查報告等相關格式及 內部稽核人員適任條件與訓練時數之令各1份,請 查照 並轉知所屬會員辦理。
- 發佈日期 / 2014-10-07
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