【全聯會】金融監督管理委員會金管證審字第1060042203號函示,受託辦理公開發行公司財務報表查核簽證業務之會員,對期中查核內部控制制度發現有重大缺失之公司,應建議其提董事會報告,必要時,得建議公司委託會計師進行內部控制專案審查,以強化公司治理,請查照。 發佈日期 / 2017-11-09 資料來源 / 瀏覽人數 / 107 請參閱附件